良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理运行良好。笔者结合多年的财务管理和中介审计工作经验,总结了企业在内控设计时面临的十个突出
内部稽核工作的职责在银行内部控制及稽核制度实施办法、审计准则公报、内部稽核执业准则公报、公开发行公司建立内部控制制度处理准则内均曾加以界定。综合该等法规,我们虽然可以知道
在经济快速发展的今天,国有企业在国民经济中起着举足轻重的作用,建立和实施有效的企业内部控制制度意义重大,不断强化和完善国有企业内控管理制度显得尤为关键和紧迫。 一、当前国
加强企业的内部控制管理,也是世界性的话题。**的内部控制整体框架理论体系,被公认为是内部控制理论研究的**成就,被广泛接受。内部控制是由董事会、管理层和员工共同设计并实
1.汇率变动对现金的影响额 新《企业会计准则第31号一一现金流量表》规定:外币现金流量及境外子公司的现金流量,应当采用现金流量发生时的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金
一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财务信息的相关各方都产生了重要的意义。内部控
内部控制培训将从内部控制的角度,为您提供科学、系统的财务管理思路和方法,帮助您的企业安全、高效地实现目标。企业内部控制课程提供合理、高效的财务分析思路和方法,是企业提高
与营改增相关或擦边相关的内控要素有:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。虽然未必都进行营改增专项内部审计,却可以在写内控自评估报告时,重点提及营改增这段
一个马来西亚的朋友聊起内控来,侃侃而谈,事后觉得可以记下来,以便日后整理思路。 1.内控自动自发-做个好人还是坏人; 2.**管理层的定调; 3.组织的文化; 4.内控的需求与供给; 5.宏
一、湖南鑫广安农牧股份有限公司 1、 请发行人代表进一步说明发行人《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复文件中将原申报材料所披露的发行人租赁的黔江农场、钱粮湖农
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